UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL
Anexo III – IN PROAD 005/2008
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 FOLHA
EMPENHO N°                                        2003NE90xxxx UNIDADE- TAL
SERVIDOR RESPONSÁVEL  -   FULANO
ELEMENTO DE DESPESA -                                         xxxxxxxxxxxx CÓDIGO - 3390xx
Sr. PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO
Cumprindo determinações legais o(a) servidor(a) FULANO
vem pelo presente encaminhar a V.Sª. a prestação de contas relativa ao adiantamento supra, para o que anexa os seguintes comprovantes:
Ordem Documento n° F O R N E C E D O R VALOR EM R$
1        
2        
3        
         
         
               
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 T O T A L 0,00
Rio Grande, A documentação acima está regular.
         
Responsável pelo suprimento Chefe da Div. De Contabilidade
Valor Empenhado R$ 1,00
  Valor Gasto R$ 0,00
      Pró-Reitor de Administração Devolução R$ 1,00